| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2024 | 43311019901 | CONFECCAO CARTEIRA SESC | 88.110,00 | 0,00 | 57.182,50 | 145.292,50 |
| 02.fevereiro | 2024 | 43311019902 | VENDA DE PRODUTOS | 154.140,50 | 0,00 | 32.353,50 | 186.494,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 43311020201 | ARRENDAMENTO | 3.975,84 | 0,00 | 3.975,84 | 7.951,68 |
| 02.fevereiro | 2024 | 43311020401 | TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS | 34.825,00 | 0,00 | 17.100,00 | 51.925,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 43311020601 | EXPLORACAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS EM GERAL | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 43391010101 | (-) DEDUCOES S/PRESTACOES DE SERVICOS EDUCACIONAIS | -9.221,42 | 18.627,04 | 0,00 | -27.848,46 |
| 02.fevereiro | 2024 | 43391010201 | (-) DEDUCOES S/PRESTACOES DE SERVICOS SAUDE | -32.372,90 | 19.254,22 | 0,00 | -51.627,12 |
| 02.fevereiro | 2024 | 43391010301 | (-) DEDUCOES S/PRESTACOES DE SERVICOS CULTURA | -67,99 | 0,00 | 0,00 | -67,99 |
| 02.fevereiro | 2024 | 43391010401 | (-) DEDUCOES S/PRESTACOES DE SERVICOS LAZER | -51.010,52 | 34.604,72 | 0,00 | -85.615,24 |
| 02.fevereiro | 2024 | 43391010501 | (-) DEDUCOES S/PRESTACOES DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | -11,60 | 0,00 | 0,00 | -11,60 |
| 02.fevereiro | 2024 | 43391010601 | (-) DEDUCOES S/ OUTRAS VENDAS DE BENS E SERVICOS | -232,00 | 40,00 | 0,00 | -272,00 |
| 02.fevereiro | 2024 | 44231010101 | MULTA E JUROS | 20.099,55 | 0,00 | 8.915,83 | 29.015,38 |
| 02.fevereiro | 2024 | 44521010101 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | 1.468.191,20 | 0,00 | 1.187.167,89 | 2.655.359,09 |
| 02.fevereiro | 2024 | 46221010101 | GANHOS COM ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 12.462,23 | 0,00 | 6.287,34 | 18.749,57 |
| 02.fevereiro | 2024 | 49711010101 | REVERSAO DE PROVISOES CIVEIS | 0,00 | 0,00 | 190.177,55 | 190.177,55 |
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