| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2018 | 3,32211E+11 | RÁDIO | 140.530,93 | 63.231,70 | 203.762,63 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,32211E+11 | TELEVISÃO | 606.499,56 | 174.914,19 | 781.413,75 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,32211E+11 | VIDEO, SOM E IMAGEM | 196.253,93 | 22.018,00 | 218.271,93 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,32211E+11 | CONSULTORIA DE MARKETING | 415.590,72 | 86.100,00 | 501.690,72 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,32211E+11 | CAMISAS, BONÉS E OUTRAS CONFECÇÕES | 533.428,81 | 49.718,85 | 583.147,66 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,32211E+11 | DIÁRIAS | 698.567,96 | 49.998,69 | 748.566,65 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,32211E+11 | GUIA TURISTICO | 59.673,48 | 328,97 | 60.002,45 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,32211E+11 | HOSPEDAGEM | 1.374.230,60 | 228.238,85 | 1.602.469,45 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,32211E+11 | LOCACAO DE VAN/ONIBUS | 381.013,39 | 29.939,08 | 410.952,47 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,32211E+11 | PASSAGENS AEREAS | 1.364.557,55 | 69.741,37 | 1.434.298,92 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,32211E+11 | PASSAGENS TERRESTRES | 53.918,30 | 19.533,09 | 73.451,39 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,32211E+11 | REFEICOES | 58.566,30 | 2.631,85 | 61.198,15 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,32211E+11 | TAXAS E TARIFAS DE EMBARQUE | 5.513,88 | 1.624,36 | 7.138,24 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,32211E+11 | TAXI | 84.662,54 | 6.368,15 | 91.030,69 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,32211E+11 | SEGURO DE VIAGEM | 52.965,78 | 23.681,56 | 76.647,34 | 0,00 |
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